标 题 | 宝塔区科技局2018年预算公开内容 | ||||
索 引 号 | BT/2018-2880 | 发文机关 | bt365手机客户端 | 发布日期 | 2018-03-12 |
发文字号 | 来 源 | bt365手机客户端 | 成文日期 | 2018-03-12 |
一、宝塔区科技局主要职责
1、贯彻执行中、省、市关于科技发展和防震减灾的方针政策和法律法规;组织拟订全区科技发展的中长期规划和年度计划,确定全区科技发展重大布局、优先发展领域,拟订全区科学技术管理有关规定和办法,并组织实施和监督检查。
2、负责制定全区科技攻关、成果转化等科技计划项目并组织实施。
3、负责全区科学技术奖评审管理办法;负责科学技术奖初审、上报工作;指导科技成果转化和推广工作。
4、研究提出增加科技投入的措施和建议,负责管理科学事业费、科技研究与发展经费和其他科技专项经费。
5、负责监管全区防震减灾工作,编制防震减灾规划并组织实施。负责全区地震监测建设工程地震安全评价抗震设防要求的监督管理工作,监督指导全区地震应急工作。
6、承担科技培训、科技宣传、科技信息、科技统计和科学技术普及工作。
7、负责全区知识产权管理、保护和专利工作;管理市场,指导技术产权交易科技中介服务机构,承办有关专利纠纷案件。
8、负责开展省级创新型试点工作和省级农业科技园区管理工作。指导和协调乡镇、区属各部门科技管理工作,提出科技体制改革工作方案及建议,优化全区科技资源配置。
9、承办区政府交办的其他工作。
二、宝塔区科技局2018年度工作任务
1、科技研发投入1500万元;技术市场交易额1100万元;发明专利申请量达到60件。
2、积极申报科技项目30项,力争10项列入省、市科技部门计划。
3、引进示范新品种、新开发产品15种、推广应用新技术5项。
4、开展形式多样的科技宣传活动,举办科技培训班5期(场次),培养一批科技示范典型和农村科技致富带头人。
5、继续做好全区12所农村中学劳动技能课培训督查工作。
6、搞好防震减灾工作,全力提升全民防震减灾意识。
7、完成好区政府交办的其他任务。
三、部门预算基本情况
科技局内设八个科室:办公室、发展计划科、农社科、信息科、防震减灾办、科技开发中心、生产力促进中心、知识产权办(其中防震减灾办,单设,财务独立)。
四、部门人员机构基本情况
宝塔区科技局属于区政府科技主管部门,正科级建制,行政单位,编制9人。局下设科技开发中心,生产力促进中心,防震办三个单位,科技开发中心编制6人,防震办编制2人,三块牌子一套人马,与局里合署办公,财务和资产未独立。局预算收支金额编制的依据是年初财政预算申报。
退休人员3人,遗属1人,固定资产51万元。科技局下属三个单位,分别是:
科学技术开发中心:为科级建制,事业单位,编制6人,实有6人与局合署办公,无财政预算拨款,财务未独立。
防震减灾办:为科级建制,事业单位,编制2人,实有2人与局合署办公,财政预算拨款,财务独立。
生产力促进中心:为科级建制,事业单位,无编制,与局合署办公,无财政预算拨款,财务未独立。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
车改前,本单位共有车辆2辆,一台单价249300万元,另外一台是市科技局赠送,用于日常的宣传。因公车改革,统一管理,目前单位不使用车辆。2018年部门预算没安排车辆购置。
六、部门预算绩效目标说明
本单位实现事业费绩效目标管理。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2018年,本部门预算金额为197.96万元,较上年度预算金额188.93万元,上升9.03万元,是由于增加2人导致经费预算上升。
(二)财政拨款收支情况
2018年,本部门预算金额为197.96万元,较上年度预算金额188.93万元,上升9.03万元,是由于增加2人导致经费预算上升。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年,本部门预算金额为197.96万元,较上年度预算金额188.93万元,上升9.03万元,是由于增加2人导致经费预算上升。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
2018年部门预算支出功能科目2080501(归口管理的行政单位离退休)支出共计166.29万元,预算支出功能科目2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出共计28.67万元。无变化。
3.支出按经济科目分类的明细情况
2018年,按照部门支出经济分类的类级科目,工资福利支出预算拨款166.29万元、商品和服务支出预算拨款3.5万元,对家庭和个人的补助137.62;较上年度工资福利支出预算拨款157.26万元、上涨9.03万元;较上年度商品和服务支出预算拨款3.5万元,无增减变化。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况
2018年,本部门“三公经费”预算金额为0万元,其中:因公出国(境)费用0元;公务接待费0元;公务用车运行维护费0万元。会议费预算金额为0万元。培训费预算金额为0万元。与上年度无变化。
(七)机关运行经费安排情况
2018年,本部门机关运行经费预算拨款收入金额为27万元,较上年度预算金额27万元,无变化。
(八)政府采购情况
本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。
八、相关名词解释
工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位2017年底在册人数测算填报;对个人和家庭的补助支出主要是住房公积金、养老保险等;日常公用经费主要根据机关正常运转和科技宣传、培训、新产品的试验、推广及示范等日常工作任务需要测算填报。
2018年支出预算197.96万元,其中:基本支出197.96万元,包括工资福利支出166.29万元,工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准,按2017年底在册人数填报;对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、离退休人员生活补助等;日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。